BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 1129001

Data: 29/11/2019
Valor(R$): 120,00
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA.
Fornecedor: 10595159000150 - RYAN RONERY SOARES ME
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)