BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1123001

Data: 23/11/2020
Valor(R$): 80,00
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM IMPRESSORA CANON G3100.
Fornecedor: 10885139000113 - ASTECA INKJET LTDA
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)