BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 1029003

Data: 29/10/2021
Valor(R$): 96,70
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 7801-8.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)