BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 1129001

Data: 29/11/2022
Valor(R$): 2.338,79
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A FIM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 39
Subelemento 3929
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)