BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0529001

Data: 29/05/2024
Valor(R$): 52.325,88
Uni.Gestora Emitente: 020303 - Fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 02488226000109 - ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 1037 - AQUIS. DE VEICULOS C RECURSOS DO FUNDEB - 1
Elemento 52
Subelemento 5224
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)