Data: |
29/08/2024 |
Valor(R$): |
2.100,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Fornecedor: |
02890517381 - ROSANA ROCHA OLIVEIRA MELO DA SILVA |
Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3606 |
Fonte |
200 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
200 |