Data: |
30/08/2024 |
Valor(R$): |
8.239,44 |
Uni.Gestora Emitente: |
020501 - Fundo municipal de assistencia social |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL-ADMINISTRACAO. |
Fornecedor: |
00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO |
Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
Ação |
2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2 |
Elemento |
11 |
Subelemento |
1101 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |