BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1130003

Data: 30/11/2020
Valor(R$): 250,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E 5ª REGIONAL DE SAUDE EM CAMPO MAIOR.
Fornecedor: 01196134332 - GENIVALDO DA SILVA LIRA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)