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Atualizado em 30/11/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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1130001 | 30/11/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 31.113,25 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
1130002 | 30/11/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 31.113,25 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
1130001 | 30/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.113,45 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms. |
1130002 | 30/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 7.055,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao. |
1130001 | 30/11/24 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.266,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-gabinete do prefeito. |
1130002 | 30/11/24 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.412,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento-sec municipal de administracao. |
1129004 | 29/11/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 40,43 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8 |
1129005 | 29/11/24 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 13.665,60 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos sevidores do fme. |
1129001 | 29/11/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 41.484,34 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
1129002 | 29/11/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 22.850,99 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fundeb-apoio. |
1129003 | 29/11/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 74.429,79 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental. |
1129004 | 29/11/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 159.594,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
1129005 | 29/11/24 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 27.089,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil. |
1129001 | 29/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 129,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1 |
1129002 | 29/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 23,24 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da conta 16231-0. |
1129003 | 29/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.817,93 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms. |
1129004 | 29/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 9.407,55 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao. |
1129009 | 29/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 34.014,48 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao. |
1129010 | 29/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.615,44 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- comissionados. |
1129011 | 29/11/24 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 19.478,13 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms. |