BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/08/2023
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0831015 | 31/08/23 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 100,08 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 7801-8. |
0831015 | 31/08/23 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.021.240-0XXXX - Locavel servico e comercio de veiculos ltda | R$ 13.466,67 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente ao aluguel de 04 (quatro) veiculos 1.0-periodo de 01 a 31 de agosto de 2023. |
0831016 | 31/08/23 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.271.140-0XXXX - Clinica ultracon ltda | R$ 19.872,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a consultas e exames medicos. |
0831016 | 31/08/23 | 020900 - Sec. mun. de infraestrutura, serv. publicos e des. | XXX.417.220-0XXXX - M m martins ltda | R$ 49.744,77 | Valor que se empenha p pagamento de despesas referente a medicao unica de servicos de recuperacao e tapa buraco da barragem cruzeiro, zona rural do municipio de novo santo antonio-pi contrato nº 042 2023 dispensa nº 15 2023 processo administrativo 043 2023-cpldo. |
0831017 | 31/08/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.280,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do gabinete do prefeito-assessores. |
0831017 | 31/08/23 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 3.887,88 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento acs. |
0831018 | 31/08/23 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.420,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento referente aos servidores da secretaria de saude-fms. |
0831018 | 31/08/23 | 020800 - Secretaria municipal de esporte e lazer | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 1.320,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento dos servidores da secretaria municipal de esporte. |
0831019 | 31/08/23 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.640,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de cultura. |
0831001 | 31/08/23 | 020101 - Gabinete do prefeito | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.266,97 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente ao gabinete do prefeito. |
0831001 | 31/08/23 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 10.529,08 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-unidade escolar joao de matos-fundamental. |
0831001 | 31/08/23 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos | R$ 1.300,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de moradia a medico participante do “projeto mais medicos” junto a secretaria municipal de saude. |
0831001 | 31/08/23 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.958.013-8X - Gilmar rosa de araujo | R$ 1.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao aluguel de um imovel para funcionar a sede scfv, localizado na rua manoel vitorio sousa, s n, centro, novo santo antonio-pi. |
0831002 | 31/08/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.280,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do gabinete do prefeito-assessores. |
0831002 | 31/08/23 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 17.200,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-apoio administrativo. |
0831002 | 31/08/23 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.755.413-6X - Mariana vitoria soares martins dos santos | R$ 700,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente ao fornecimento de alimentacao a medico participante do “projeto mais medicos” junto a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos em anexo. |
0831002 | 31/08/23 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | XXX.808.483-5X - Joseane lima de oliveira | R$ 600,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a servico prestado de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do cras do municipio de novo santo antonio-pi. |
0831003 | 31/08/23 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.133,49 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do gabinete do vice do prefeito. |
0831003 | 31/08/23 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 36.697,42 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb-magisterio-ce jose marcello pessoa-infantil. |
0831003 | 31/08/23 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 3,40 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc: 16231-0. |