BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/01/2025
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0131001 | 31/01/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 10.727,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fme. |
0131013 | 31/01/25 | 020301 - Secretaria municipal de educacao | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 25,59 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com tarifas bancarias da cc:7801-8. |
0131001 | 31/01/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 42.843,42 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoal-fundamental. |
0131002 | 31/01/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 13.292,80 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do fundeb-apoio. |
0131003 | 31/01/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.072,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a pagamento de ferias concernente aos servidores do fundeb-apoio. |
0131004 | 31/01/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 77.060,42 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-u.e joao de matos-fundamental. |
0131005 | 31/01/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 25.889,50 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-infantil. |
0131006 | 31/01/25 | 020303 - Fundeb | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 152.574,69 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento concernente aos servidores do fundeb magisterio-c.e jose marcello pessoa-fundamental. |
0131006 | 31/01/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 2.343,03 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a ferias concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms. |
0131007 | 31/01/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 21.714,29 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-fms. |
0131008 | 31/01/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 10.560,39 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha de pagamento concernente aos servidores da secretaria municipal de saude-comissionados. |
0131009 | 31/01/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 45.537,56 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com folha mensal concernente aos servidores da secretaria municipal de saude- administracao. |
0131010 | 31/01/25 | 020401 - Fundo municipal de saude | XXX.000.000-0XXXX - Banco do brasil sa | R$ 163,03 | Valor que se empenha p pagamento de despesa com tarifa bancaria da conta corrente: 10355-1. |
0131001 | 31/01/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 5.846,75 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a ferias concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude. |
0131002 | 31/01/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 8.161,63 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do pab saude-agente de endemias. |
0131003 | 31/01/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 30.489,47 | Valor que se empenha p pagamento de despesa referente a folha de pagamento mensal concernente aos servidores do programa de agente comunitario de saude. |
0131004 | 31/01/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 6.733,33 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com ferias concernente aos servidores do programa de saude da familia- psf. |
0131005 | 31/01/25 | 020402 - Programas especiais da saude | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 12.510,53 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores do psb- programa de saude bucal. |
0131001 | 31/01/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 8.176,73 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-administracao. |
0131002 | 31/01/25 | 020501 - Fundo municipal de assistencia social | XXX.000.000-0XXXX - Folha de pagamento | R$ 9.290,00 | Valor que se empenha p pagamento de despesas com folha de pagamento mensal concernente aos servidores da assistencia social-conselho tutelar. |