BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1230006

Data: 30/12/2020
Valor(R$): 5.070,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON L3150.
Fornecedor: 26881736000100 - CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI ME
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 52
Subelemento 5220
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)