BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0125002

Data: 25/01/2021
Valor(R$): 250,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE EM TERESINA
Fornecedor: 03227704323 - JOSE WILSON DE SOUSA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)