BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0730001

Data: 30/07/2021
Valor(R$): 3.400,00
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO (4 PORTAS TIPO PASSEIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 11054901000182 - LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2
Elemento 39
Subelemento 3913
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3400,00
30/07/2022 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3341,18
30/07/2022 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3341,18
30/07/2022 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3341,18
30/07/2022 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3341,18
30/07/2022 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3341,18
30/07/2022 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3341,18
30/07/2022 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3341,18
30/07/2022 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3341,18

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/07/2021 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3400,00
10/08/2022 020501 - Fundo municipal de assistencia social 3341,18