BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 1029003

Data: 29/10/2021
Valor(R$): 10,45
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 33911-3.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2063 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/10/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 10,45
29/10/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 10,45
29/10/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 10,45
29/10/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 10,45
29/10/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 10,45
29/10/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 10,45
29/10/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 10,45
29/10/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 10,45

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/10/2021 020502 - Programas especiais da assistencia social 10,45