BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0128003

Data: 28/01/2022
Valor(R$): 14.055,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E CONTABILIDADE (ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA) E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL.
Fornecedor: 07648356000185 - GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME
Programa 0071 - ESCRITURACAO CONTABIL - NADA INFORMADO
Ação 2067 - MANUTENCAO DO SETOR CONTABIL - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)