BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0331005

Data: 31/03/2022
Valor(R$): 1.860,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA MUICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Fornecedor: 89795067320 - ANTONIO LUIZ CARDOSO
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)