BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 0829037

Data: 29/08/2023
Valor(R$): 3.350,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DA UBS DO SAO JOSE DOS MATOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 01725348365 - DANIELE CAVALCANTE DE ARAUJO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/08/2023 020401 - Fundo municipal de saude 3350,00
29/08/2024 020401 - Fundo municipal de saude 3823,19
29/08/2024 020401 - Fundo municipal de saude 3823,19
29/08/2024 020401 - Fundo municipal de saude 3823,19
29/08/2024 020401 - Fundo municipal de saude 3823,19

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/08/2023 020401 - Fundo municipal de saude 3350,00
30/08/2024 020401 - Fundo municipal de saude 3823,19