Data: |
27/12/2023 |
Valor(R$): |
5.178,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020402 - Programas especiais da saude |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIA -DENTISTA DA UBS DO SAO JOSE DOS MATOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E INSALUBRIDADE 40% |
Fornecedor: |
06292049345 - MAYARA RAILYNE DE OLIVEIRA |
Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
Ação |
2054 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3630 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |