BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0119012

Data: 19/01/2024
Valor(R$): 656,21
Uni.Gestora Emitente: 020202 - Controladoria geral
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES.
Fornecedor: 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Programa 0003 - CONTROLE INTERNO - NADA INFORMADO
Ação 2017 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
19/01/2024 020202 - Controladoria geral 656,21
19/01/2024 020202 - Controladoria geral 656,21
19/01/2024 020202 - Controladoria geral 656,21
19/01/2024 020202 - Controladoria geral 656,21

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
19/01/2024 020202 - Controladoria geral 656,21