BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0119021

Data: 19/01/2024
Valor(R$): 1.099,27
Uni.Gestora Emitente: 021000 - Sec. mun de cultura e turismo
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES. FOLHA GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES.
Fornecedor: 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Programa 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO
Ação 2074 - MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)