BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0122001

Data: 22/01/2024
Valor(R$): 5.633,15
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE COQUETEL NO CULTO EM ACAO DE GRACAS EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE.
Fornecedor: 00682172340 - DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3620
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)