BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0123005

Data: 23/01/2024
Valor(R$): 1.300,33
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, MES DE JANEIRO 2024.
Fornecedor: 03835101000170 - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 39
Subelemento 3950
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)