BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0125001

Data: 25/01/2024
Valor(R$): 3.450,73
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICO EVENTUAL DE ORNAMENTACAO EM EVENTO ACENDER DAS LUZES NESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 34161333315 - LUISA PEREIRA DA CRUZ
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)