BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0125002

Data: 25/01/2024
Valor(R$): 120,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA (01) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DE TERESINA-PI. CARGO: ASSISTENTE SOCIAL.
Fornecedor: 04468901381 - ANDREA NAYARA DA PAZ ROCHA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)