BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0129002

Data: 29/01/2024
Valor(R$): 13.466,67
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFRENTE A LOCACAO DE QUATRO VEICULOS 1.0 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 63502124000195 - LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 39
Subelemento 3913
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)