BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0131012

Data: 31/01/2024
Valor(R$): 1.412,00
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 02865694348 - NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 1412,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)