BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0131016

Data: 31/01/2024
Valor(R$): 2.296,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 04158564344 - MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)