BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0131036

Data: 31/01/2024
Valor(R$): 4.778,40
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL- AGENTE DE ENDEMIAS.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0062 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - NADA INFORMADO
Ação 2053 - MANUTENCAO DO PPI ECD - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 4778,40
31/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 4778,40

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)