BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0131038

Data: 31/01/2024
Valor(R$): 11.962,29
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL- PSB- PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2049 - MANUTENCAO DO PSB - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 11962,29
31/01/2024 020402 - Programas especiais da saude 11962,29

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)