BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0531005

Data: 31/05/2024
Valor(R$): 5.705,09
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICO EVENTUAL DE CONFECCAO DE LANCHE DURANTE EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES.
Fornecedor: 00682172340 - DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2
Elemento 36
Subelemento 3620
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)