BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0703002

Data: 03/07/2024
Valor(R$): 3.750,73
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO CAFE DA MANHA E LANCHE DA TARDE PARA OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA JUSTICA ITINERANTE DURANTE OS DIAS 17 A 21 DE JUNHO DE 2024.
Fornecedor: 01090700385 - MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3620
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)