BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0708001

Data: 08/07/2024
Valor(R$): 3.328,78
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ACOES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 08034047350 - ALANNA FERNANDES DE OLIVEIRA REGO
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2
Elemento 36
Subelemento 3620
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)