BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0801001

Data: 01/08/2024
Valor(R$): 2.061,86
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS METALURGICOS PARA ESTA ESFERA.
Fornecedor: 49700880397 - BERNABE JOSE DA LUZ
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)