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DESPESAS

Dados do empenho: 0802003

Data: 02/08/2024
Valor(R$): 3,40
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE:283145
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)