BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0813003

Data: 13/08/2024
Valor(R$): 5.500,00
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E CONSULTORIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.
Fornecedor: 99975335349 - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)