BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0819001

Data: 19/08/2024
Valor(R$): 4.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVICO DE CONTRATACAO DE PROVEDOR DE INTERNET.
Fornecedor: 10595159000150 - RYAN RONERY SOARES ME
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)