BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 1111013

Data: 11/11/2024
Valor(R$): 1.610,73
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO- MES DE OUTUBRO DE 2024.
Fornecedor: 04707102336 - ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
11/11/2024 020401 - Fundo municipal de saude 1610,73
11/11/2024 020401 - Fundo municipal de saude 1610,73
11/11/2024 020401 - Fundo municipal de saude 1610,73
11/11/2024 020401 - Fundo municipal de saude 1610,73

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
13/11/2024 020401 - Fundo municipal de saude 1610,73