BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0124006

Data: 24/01/2025
Valor(R$): 2.218,18
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO-MES DE DEZEMBRO DE 2024.
Fornecedor: 07178216336 - AYONAN JHONAN SILVA SANTOS
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
24/01/2025 020401 - Fundo municipal de saude 2218,18