BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0203002

Data: 03/02/2025
Valor(R$): 1.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. JOSE MANOEL DA CRUZ PARA FUNCIONAMENTO DO ESPACO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROJETO ADOLESCER.
Fornecedor: 07635343319 - HERCULES PESSOA DA SILVA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)