BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0205005

Data: 05/02/2025
Valor(R$): 3.240,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES EM SAUDE, MANUTENCAO DOS SISTEMAS, ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE MNITORAMENTO DE PRODUCAO SISAB E ASSESSORIA TECNICA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 28054051000115 - JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)