BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0205007

Data: 05/02/2025
Valor(R$): 3.193,36
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS METALURGICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Fornecedor: 49700880397 - BERNABE JOSE DA LUZ
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)