BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0210003

Data: 10/02/2025
Valor(R$): 2.400,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 11771298000150 - IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)