BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0213001

Data: 13/02/2025
Valor(R$): 3.498,25
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE MANUTENCAO E REPAROS HIDRAULICOS NA UNIDADE ESCOLAR JOAO DE MATOS.
Fornecedor: 57760586353 - ANTONIO ALVES DO VALE
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)