Data: |
13/02/2025 |
Valor(R$): |
3.498,25 |
Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE MANUTENCAO E REPAROS HIDRAULICOS NA UNIDADE ESCOLAR JOAO DE MATOS. |
Fornecedor: |
57760586353 - ANTONIO ALVES DO VALE |
Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3606 |
Fonte |
200 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
200 |