BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0220002

Data: 20/02/2025
Valor(R$): 3.365,64
Uni.Gestora Emitente: 020303 - Fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2041 - MANUTENCAO DO ENSINO MAGISTERIO - 2
Elemento 13
Subelemento 1302
Fonte 230
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 230

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)