BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0227002

Data: 27/02/2025
Valor(R$): 618,56
Uni.Gestora Emitente: 020501 - Fundo municipal de assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL DE FORNECIMENTO DE LANCHE EM RODA DE CONVERSA EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ALCOOLISMO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 05587635376 - NATALIA FELIX BARBOSA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2
Elemento 36
Subelemento 3620
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)