BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0228040

Data: 28/02/2025
Valor(R$): 800,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO NEU, SN, CENTRO-NOVO SANTO ANTONIO-PI.
Fornecedor: 07989323338 - CARLOS EDUARDO ZACARIAS DA SILVA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)