BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0228043

Data: 28/02/2025
Valor(R$): 1.518,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 08427318308 - JOSE LUCAS DE MOURA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)