BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0401009

Data: 01/04/2025
Valor(R$): 1.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE ONU 1075 GLP 2.2-13KG PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 34035604000195 - RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 30
Subelemento 3004
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)