Data: |
01/04/2025 |
Valor(R$): |
1.000,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE ONU 1075 GLP 2.2-13KG PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Fornecedor: |
34035604000195 - RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA |
Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
Elemento |
30 |
Subelemento |
3004 |
Fonte |
200 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
200 |