BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0407003

Data: 07/04/2025
Valor(R$): 1.500,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, REALIZADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO.
Fornecedor: 56892996000141 - 56.892.996 SANDRA MARIA LEITE DA CRUZ SARAIVA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)