Data: |
07/04/2025 |
Valor(R$): |
1.500,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, REALIZADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO. |
Fornecedor: |
56892996000141 - 56.892.996 SANDRA MARIA LEITE DA CRUZ SARAIVA |
Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
Elemento |
39 |
Subelemento |
3905 |
Fonte |
200 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
200 |