BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0410001

Data: 10/04/2025
Valor(R$): 16.697,32
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO VEICULOS 1.0 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 63502124000195 - LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 39
Subelemento 3913
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)