BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0522002

Data: 22/05/2025
Valor(R$): 80,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A (01) UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PPAIC-DIALOGOS PELO PIAUI JUNTO A 18ª GRE EM CAMPO MAIOR-PI.
Fornecedor: 10560243308 - RAVENA VITORIA DA SILVA MESQUITA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)